Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 14/08/2018

CÁC CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

Cho em hỏi không có doanh thu quyết toán thuế TNDN như thế nào
18/02/2011 12:00:00 SA
Cty chúng tôi là Cty tư nhân, thi công công trình vốn tư nhân. Khi làm hợp đồng thi công, chúng tôi có đính kèm bảng báo giá, trong bảng báo giá; nội dung bảng báo giá gồm khối lượng hạng mục, đơn vị tính (thường là m2 hoặc bộ); đơn giá ứng với đơn vị đó. Sau đó là tới hàng tổng hợp thành tiền tổng hạng mục. Sau đó là tới chi phí quản lý. Cuối cùng là thuế giá trị gia tăng. (Không có mục Thu nhập chịu thuế tính trước như biểu mẫu Dự toán nhà nước ban hành). Sau đó Cty chúng tôi lập lại dự toán quyết toán thuế theo phương pháp lập dự toán của nhà nước, nhưng trong bảng Tổng hợp kinh phí xây dựng, chúng tôi bỏ Mục Thu nhập chịu thuế tính trước và Chi phí xây dựng lán trại. Sau đó điều chỉnh định mức cho khớp với giá trị hợp đông. Chúng tôi muốn hỏi là việc chúng tôi bỏ mục Thu nhập chịu thuế tính trước và tăng định mức so với định mức nhà nước là có hợp lý và được chấp nhận khi quyết toán thuế hay không? Cty chúng tôi chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi của BQT Trí luật !
17/02/2011 12:00:00 SA
Anh chi cho em hoi:công ty em có xuất bán một món hàng trị giá 300tr, khách hàng trả tiền bằng chuyển khỏan, thay vì em phai rut số tiền này về rồi đánh phiếu thu Nợ 111/ có 112 đồng thời Nợ 112/ có 131 nhưng công ty em không làm như vậy.Mà tiền vẫn còn nằm trong ngân hàng coi như đã rút và vẫn đánh phiếu thu Nợ 111/ có 112, công ty em làm như vậy có đúng không. Em không nộp tiền vào ngân hàng nhưng vẫn đánh phiếu chi Nợ 112/co 111 vì số tiền 300tr vẫn nằm trong TK nhưng em đã đánh phiếu thu. Em viết một ủy nhiệm chi, chi chuyển khỏan cho nhười bán 295tr , em thay giấy nộp tiền bằng ủy nhiệm chi kẹp chung với phiếu chi. Em làm như vậy có đúng không anh chị.Em xin cảm ơn
16/02/2011 12:00:00 SA
cuối tháng em phai hạch toan "Kết chuyển thuế gtgt", vay em phai hach tóan như thế nào
12/02/2011 12:00:00 SA
Anh chị ơi! Giúp em vơi Công ty em trụ sở chính ở Miền Nam có văn phòng đại diện có con dấu riêng, em thấy có cả mã số thuế phụ thuộc nữa. Nhưng VPDD không có chức năng kinh doanh chỉ có chức năng giao dịch với khách hàng thôi. Hôm trước em có lên hỏi cán bộ thuế nơi VPDD đóng , họ nói không phải nộp thuế môn bài. Em đã không nộp nhưng giờ em cứ lo không biết có đúng là VPDD không có chức năng kinh doanh thì không phải nộp thuế môn bài đúng không ạ? Và trong thông tư nào nói về vấn đề này ạ? Thế mã số thuế phụ cấp cho văn phòng đại diện để làm gì ạ? Anh chị giúp em với
09/02/2011 12:00:00 SA
Nhờ Anh (chị) giải đáp giúp em vấn đề sau: Công ty của em có mua 1 oto tải 6 tấn. Nhưng vào tháng 5/2010 chị kế toán đã kê khai thuế mà trên thực tế tháng 5/2010 đó ko có HĐ GTGT đầu vào của chiếc oto. Đến tháng 10/2010 em bắt đầu làm tờ khai thuế và em đã kê khai bình thường (HĐ GTGT đầu vào của chiếc oto đó vào tháng 8/2010). Vậy bây giờ em muốn điều chỉnh giảm đầu vào thì phải kê khai vào mục nào ah. Mong sớm nhận được lời giải đáp của Anh (chị). Xin Cảm ơn !
25/01/2011 12:00:00 SA
Các anh chị cho em hỏi: Cty em mới thành lập, có giấy phép thành lập thì em liên hệ với Cục thuế làm thủ tục đăng ký kê khai thuế qua mạng xong. Sau đó Cục thuế chuyền về cho Chi cục thuế quản lý, em cũng đã làm xong thủ tục đăng ký thuế lần đầu với chi cục thuế quản lý, Vậy cty em còn phải làm thủ tục pháp lý nào nữa không? Hay là cứ tới tháng, quý thì cty em chỉ làm báo cáo thuế nộp thôi? Còn BHXH thì khi nào mình mới đăng ký? Em xin cảm ơn nhiều!!!
24/01/2011 12:00:00 SA
Công ty em làm về xây dựng, cả thi công công trình và thương mại. Em mới đi làm nên còn nhiều điều chưa biết mong các anh chị giúp đỡ. Em làm bảng kê hóa đơn,chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào thì em ghi vào phần dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế, hay em nên ghi vào phần dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế? Em xin cảm ơn!
17/01/2011 12:00:00 SA
Cho em hỏi khi em lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào em kê vào phần 3 mà đúng ra phải kê vào phần 1 thì có sao không ạ! Giúp em với. Giờ em phải làm thế nào ạ?Em xin cảm ơn!

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836