Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2018

CÁC CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

tôi vào phần mềm HTKK 3.1.6 thuế thu nhập doanh nghiepj phần mềm ko mở được phaand quyết toán thuế TTNDN
05/04/2013 12:00:00 SA
Chào các anh chị Em có vấn đề liên quan tới việc thanh lý TSCD nhờ các anh chị giúp Cty em có tài sản cố định nhập khẩu, nay cần thanh lý ( chưa hết thời hạn khấu hao ). Vậy thủ tục thanh lý như thế nào ? có phải làm công văn hay báo cáo gì gửi cục thuế hay không? Xin cảm ơn các anh chị Linh
02/04/2013 12:00:00 SA
Thuế giá trị gia tăng của mặt hàng A đầu vào là 10%, khi xuất hóa đơn đầu ra mặt hàng này cho 01 cty nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam, thuế suất là 0%. Vậy công ty chúng tôi có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Xin trân trọng cảm ơn
06/06/2012 12:00:00 SA
Xin chào Trí luật: Cty em có nhập 1 số mặt hàng rồi sao đó xuất bán ra. Vậy em phải hạch toán đưa vào tài khoản nào?
14/03/2012 12:00:00 SA
anh chi cho em hỏi, em tải phần mềm 3.0 và bắt đầu làm từ tháng 8 mà không có phàn mềm 2.5.5 cũ tại vì em làm 2 máy. 1 máy kê khai phần mềm 2.5.5 bị mất, nêm em phải ngồi nhập lại hết vào phần mềm mới.Nhưng ở phàn mềm cũ em đã kê khai điều chỉnh chỉ tiêu 23 tháng 2, và tháng 3, nhập vào phần mềm mềm mới thì tự nhảy đúng hết. Mà bây giờ em còn phải kê khai điều chỉnh tháng 4 nữa mà không biết phải làm thế nào nữa. Mong các anh chị giúp em với!
28/09/2011 12:00:00 SA
Xin chào các Anh, Chị ! Em mới tốt nghiệp cao đẳng ra trường, em làm ở chi nhánh công ty mới thành lập, em làm kế toán nên phần thuế của công ty là do em làm, công ty e mới thành lập 11/8/2011, sáng nay em mới đi nộp thuế môn bài rồi, tháng sau là em phải kê khai thuế gtgt nhưng e không nắm rõ mình cần làm những gì, với lại trong tháng công ty em chưa có doanh thu, mà chỉ mới phát sinh chi phí do mua trang thiết bị cho văn phòng. Vậy xin cho em hỏi nếu cuối tháng e khai thuế gtgt thì cần làm những gì. E xin cảm ơn
24/08/2011 12:00:00 SA
Anh chị có thể cho em hỏi là tại sao khi em dowload phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0 về, nhưng khi mở ra khi lại ko hiện ra gì ạ, mà chỉ hiện ra mỗi mã số thuế của công ty. Anh (chị ) có thể giúp em được ko ạ
11/08/2011 12:00:00 SA
Tri Luât ơi cho em hỏi là, cty em chuyên bên mua bán và sữa chữa máy vi tính, vậy khi cài lại win hoặc sữa máy là những cp ko có hóa đơn đầu vào, cũng ko có thuế thì phải xuất hóa đơn vat như thế nào, khó khăn quá
10/08/2011 12:00:00 SA
Cho tôi hỏi, công ty tôi mới thành lập tháng 3/2011, trong quí 2-2011 chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh chi phí là tiền lương , tiền ăn trưa của văn phòng và tiền nộp thuế môn bài, hôm qua tôi có lên Chi cục Thuế nộp tờ khai, trong tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN ở chỉ tiêu [10] DT phát sinh trong kỳtôi để trống ở chỉ tiêu[11] chi phí phát sinh trong kỳ tôi viết : 26.500.000 ở chỉ tiêu[12] Lợi nhuận phát sinh trong kỳ tôi viết (26.500.000) ở chỉ tiêu [16] Thu nhập chịu thuế tôi viết (26.500.000) ơ chỉ tiêu [17]Thuế suất thuế TNDN tôi viết 0,000 Và tôi nghĩ khai như thế là đúng, thế nhưng chị nhân viên bên cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai của tôi lại bảo về làm lại và viết lại tất cả các chỉ tiêu là số 0( hoặc để trống) vì theo như chị ấy giải thích thì "chưa phát sinh doanh thu thì không được viết chi phí"???, và tôi đã làm theo chị ấy nộp bản tờ khai trắng. Như vậy cho tôi hỏi cách của chị nhân viên bên thuế hướng dẫn tôi như vậy có đúng không? hay mỗi cơ quan thuế áp dụng cách khai khác nhau? Liệu chỉ tiêu [11] tôi để trống không viết gì, mà trong khi đó cty tôi đã bỏ ra chi phí như trên để hoạt động thì đến quí nào phát sinh doanh thu tôi mới được ghi chỉ tiêu [11} bằng cách cộng lại các chi phí từ trước để tính ra thuế TNDN? Xin cho hỏi cách làm trên có đúng không. Xin trân trọng cảm ơn.
20/07/2011 12:00:00 SA
Cty nước ngoài có bán 01 số máy vi tính cho các cty phần mềm tại việt nam và họ muốn cty em làm nhiệm vụ giao hàng và làm thủ tục nhập hàng cho họ. Cty em mở tờ khai mậu dịch với tên cty em và đóng thuế nhập khẩu, GTGT hộ bên nước ngoài. Vậy công ty em có được phép khai thuế GTGT và được khấu trừ ko ? Phía nước ngoài muốn lấy lại phần thuế này thì họ phải làm cách nào? Cho em hỏi cty em có thể chuyển thành tờ khai ủy thác được ko? Cách nào xử lý hay nhất đối với trường hợp của cty em. Xin anh/chị vui lòng chỉ giúp.
25/06/2011 12:00:00 SA

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836